AS ALTERAÇÕES DA ISO 9001 2008
Num mundo cada vez mais globalizado e dinâmico, também as normas
precisam se adequar. O processo de revisão da ISO 9001:2008 mantem
sua essência inalterada, isto é, os oito princípios de
gestão, a abordagem de processos, os títulos e campo de aplicação
e estrutura continuam vigentes, só que aperfeiçoados, com maior
clareza e melhoria na tradução, aumentando a consistência
com a família 9000 e a sinergia com os conceitos da gestão ambiental
da ISO 14000. Diferentemente das transições anteriores, esta
nova versão deverá ter seu prazo de adequação
limitado a um ano. Entre outubro e dezembro deste ano, a nova versão
da 9001 já deverá ser colocada para votação e
a partir de janeiro de 2008 espera-se a publicação da versão
final.
Os principais impactos no SGQ com essa nova versão da norma devem ficar por conta da facilitação na interpretação dos requisitos e da necessidade de atendimento aos requisitos estatutários e regulamentares relacionados aos produtos.
O foco também aumenta para os resultados e a melhoria contínua.
VEJA O QUE MUDA NA NOVA VERSÃO:
0.1 Generalidades: esclarece a questão da conformidade com os requisitos regulatórios e estatutários, que deverão ser atendidos quando se referem ao produto ( na verdade, o resultado do processo).
1. Escopo: reforço na preocupação com o atendimento a requisitos regulamentares e estatutários para o produto, que não é somente o produto intencional, mas abrange o produto adquirido e o resultante dos estágios intermediários da produção.
3. Termos e Definições: foi eliminada a definição fornecedorXorganizaçãoXcliente.
4.1. Requisitos Gerais
Texto mais explicativo, além de permitir que as organizações
definam os controles a serem aplicados aos processos terceirizados. O uso do
requisito 7.4 como controle aos processos terceirizados.
4.2 Requisitos de Documentação
Melhoria no entendimento e liberdade para as organizações definirem
os documentos e registros necessários para garantir a eficácia
dos seus processos, além dos já requeridos pela norma. Eliminação
da letra g e na sub-clausula 4.2.3, ficou definido que os documentos de origem
externa que devem estar sob controle são os necessários par o
planejamento e operação so SGQ. O item 4.2.4 – controle
de registros foi completamente revisado, e estipulou-se que os “registros
estabelecidos para fornecer evidência de conformidade com os requisitos
e da efetiva operação do SGQ devem ser controlados”.
6.2.2 Competência, Treinamento e Consciência:
Significativamente alterado com relação a foco na atividade de
treinamento, e entendido agora como condição para necessário
para chegar às competências necessárias, com determinação
das competências necessárias para o pessoal que afeta a conformidade
com os requisitos do produto, certificando-se de que as competências necessárias
foram atingidas. Eliminada a avaliação de eficácia dos
treinamentos, focando o atingimento das competências.
6.3 Infra Estrutura:
Inclusão de mais um exemplo dentro da letra
c): Serviços de apoio como sistemas de informação.
6.4 Ambiente de Trabalho: Incluída nota:
O termo ambiente de trabalho relaciona-se às condições
necessárias paraatingir a conformidade com os requisitos do produto tais
como salas limpas, precauções anti-estática e controles
de higiene.
7.2.1 Determinação dos Requisitos Relacionados ao Produto:
Também foi incluido uma nota para esclarecimento:
Atividades de pós-entrega podem incluir ações durante o
período de fornecimento de garantia, obrigações contratuais
tais como serviços de manutenção, serviços complementares
como reciclagem ou disposição final.
7.3.1 Planejamento de Projeto e Desenvolvimento:
Feito esclarecimento: “Análise crítica, verificação
e validação de projeto têm propósitos distintos.
Eles podem ser conduzidos e registrados separadamente assim como em qualquer
combinação adequada ao produto e à organização”.
7.3.3 Saídas de Projeto: pequena mudança na redação do texto para “as saídas de P&D devem estar em um formato adequado para verificação contra as entradas de P&D”, além de: “fornecimento de serviços inclui preservação do produto”.
7.5.2 Validação de Processos: Foram incluidas
duas notas relevantes:
Nota1: Para muitas organizações de serviços,
o serviço fornecido não permite a imediata verificação
antes da entrega. Estes tipos de processos deveriam ser considerados e identificados
durante o estágio de planejamento (ver 7.1).
Esta nota reflete uma interpretação sancionada da ISO atual que traz como exemplo a venda de balcão como um destes processos.
Nota 2: Processos tais como soldagem, esterilização, treinamento, tratamento térmico, serviços de call center ou atendimento de emergências podem requerer validação.
7.5.3 Identificação e Rastreabilidade: Foi esclarecido que a organização deve identificar a situação de inspeção do produto por toda a realização do produto.
7.5.4 Propriedade do Cliente: Esclarecido em nota que dados pessoais também são propriedade do cliente.
7.6 Controle de Equipamentos de Medição e Monitoramento: Foi esclarecido que o equipamento deve estar identificado para permitir que a sua situação de calibração seja conhecida.
Inclusão de duas notas: Equipamentos de medição incluem equipamentos para medir ou monitorar que são usados para monitorar conformidade com requisitos; e Confirmação da habilidade de software de computador em satisfazer a intenção de uso incluiria o gerenciamento de sua configuração e verificação para manter sua adequação ao uso.
8.2.1 Satisfação do cliente:
Passou a ser considerado um indicador e não mais uma medição
da performance do SGQ. Se a tradução preservar a raíz da
palavra significa que a satisfação do cliente não precisa
ser necessariamente medida entretanto, deve haver meios que indiquem como está
sua satisfação.
8.2.2 Auditoria Interna: Foi incluida a obrigatoriedade de manter registros da auditoria e de seus resultados.
8.2.3 Medição e Monitoramento dos Processos:
Foi incluido uma nota para esclarecer que o tipo de monitoramento a ser aplicado
depende do impacto do processo no atendimento aos requisitos do produto na eficácia
do SGQ.
8.3 Controle de Produto não Conforme:
Foi incluída a letra d) que requer que, quando praticável, a organização
deve tomar as ações apropriadas aos efeitos ou potenciais efeitos
de uma não conformidade detectada após a entrega ou uso do produto.
8.5.2 e 8.5.3 Ação Corretiva e Ação Preventiva: Foi esclarecido que análise de ação corretiva e preventiva refere-se a análise da eficácia de tais ações.
Os demais itens não sofreram alteração.
A previsão de publicação é para agosto de 2008.
Período de adequação será de 1 ano.
(Fonte: SGS do Brasil)